Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300190492 | 11.12.2019 | Oprava elektrického bojlera - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 230,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190488 | 11.12.2019 | Výroba kľúčov - bytový dom Weisseho 332 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 34,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190487 | 11.12.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 651,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190486 | 11.12.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 161,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190485 | 11.12.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 770,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190484 | 11.12.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 300,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190478 | 11.12.2019 | Prefakturácia opravy fasády po plynofikácii - NBJ+ BJ Nám. Slobody 19/21 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 345,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190477 | 11.12.2019 | Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 83,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190458 | 13.11.2019 | Elektrikárske práce - priestory pre Skautov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190455 | 13.11.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 412,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190454 | 13.11.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 619,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190447 | 13.11.2019 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 26,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190446 | 13.11.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 460,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190445 | 13.11.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 874,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190443 | 13.11.2019 | Oprava elektrického bojlera - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190414 | 16.10.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 241,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190413 | 16.10.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 942,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190412 | 16.10.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 383,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190411 | 16.10.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190410 | 16.10.2019 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32,00 EUR |