Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2117003 | 20.1.2021 | Elektronická komunikačná služba - 1/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117004 | 20.1.2021 | Prenájom oprickej siete - 1/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117009 | 19.2.2021 | Elektronická komunikačná služba - 2/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117010 | 19.2.2021 | Prenájom optickej siete - 2/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117016 | 22.3.2021 | Prenájom optickej siete -3/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2127015 | 22.3.2021 | Elektronická komunikačná služba - 3/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117022 | 26.4.2021 | Prenájom optickej siete - 4/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117021 | 26.4.2021 | Elektronická komunikačná služba - 4/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117027 | 24.5.2021 | Elektronická komunikačná služba - 5/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117028 | 24.5.2021 | Prenájom oprickej siete - 5/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021172 | 13.7.2021 | oprava nefunkčnej wifi | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 101,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117033 | 21.6.2021 | Elektronická komunikačná služba - 6/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117034 | 21.6.2021 | Prenájom optickej siete - 6/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 45810 | 21.6.2021 | Pozáručná oprava - WIFI | O-NET s.r.o. | 36336653 | 149,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117039 | 26.7.2021 | Elektronická komunikačná služba - 7/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117040 | 26.7.2021 | Prenájom optickej siete - 7/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 45810 | 19.8.2021 | Oprava notifikačnej WIFI | O-NET s.r.o. | 36336653 | 101,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021239 | 14.10.2021 | kamerový systém | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 576,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117046 | 13.9.2021 | Elektronická komunikačná služba - 8/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117047 | 13.9.2021 | Prenájom optickej siete - 8/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |