Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300160481 | 4.7.2016 | Kontrola precerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 82,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160116 | 4.7.2016 | Vyúčtovanie za studenú vodu a zrážky r. 2015 - Únia nevidiacich Ul. Komenského | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 166,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160114 | 4.7.2016 | Odmena komisionára - 6/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 821,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160113 | 4.7.2016 | Fomd prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 505,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160112 | 4.7.2016 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 289,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160115 | 4.7.2016 | Odmena komisionára - 6/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160485 | 4.7.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 52,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160486 | 4.7.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 076,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160487 | 4.7.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 503,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160488 | 4.7.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 939,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160547 | 18.7.2016 | Vývoz a vyčistenie fekálií - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 75,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200160770 | 18.7.2016 | Záloha a vodné, stočné, zrážky - 7/2016 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160507 | 2.8.2016 | Oprava splachovača - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160581 | 2.8.2016 | Prečistenie kanalizácie - spoločenský dom | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 78,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160620 | 2.8.2016 | Kosenie pri prečerpávacej stanici | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160618 | 2.8.2016 | Prečistenie kanalizácie - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 393,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160619 | 2.8.2016 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160151 | 2.8.2016 | Odmena komisionára - 7/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 821,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160599 | 2.8.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 86,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160149 | 2.8.2016 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 289,88 EUR |