Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7300160481 4.7.2016 Kontrola precerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  82,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100160116 4.7.2016 Vyúčtovanie za studenú vodu a zrážky r. 2015 - Únia nevidiacich Ul. Komenského Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  166,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100160114 4.7.2016 Odmena komisionára - 6/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 821,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100160113 4.7.2016 Fomd prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 505,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100160112 4.7.2016 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  289,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100160115 4.7.2016 Odmena komisionára - 6/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  928,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160485 4.7.2016 Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  52,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160486 4.7.2016 Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 076,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160487 4.7.2016 Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 503,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160488 4.7.2016 Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 939,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160547 18.7.2016 Vývoz a vyčistenie fekálií - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  75,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200160770 18.7.2016 Záloha a vodné, stočné, zrážky - 7/2016 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  526,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160507 2.8.2016 Oprava splachovača - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  18,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160581 2.8.2016 Prečistenie kanalizácie - spoločenský dom Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160620 2.8.2016 Kosenie pri prečerpávacej stanici Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  5,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160618 2.8.2016 Prečistenie kanalizácie - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  393,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160619 2.8.2016 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  12,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100160151 2.8.2016 Odmena komisionára - 7/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 821,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160599 2.8.2016 Náklady na opravu a údržbu - 6/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  86,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100160149 2.8.2016 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  289,88 EUR 
Nastavenia cookies