Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300230049 | 16.3.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 562,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230048 | 16.3.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 824,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230046 | 14.4.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 37,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230050 | 14.4.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 272,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230262 | 14.4.2023 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2023 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230253 | 14.4.2023 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 807,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230063 | 14.4.2023 | Prefakturácia nákladov na elektriku a plyn za rok 2022, Ul. Komenského 779/8 - Únia telesne... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 956,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230087 | 14.4.2023 | Maľovanie kancelárie prednostu MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 606,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230088 | 14.4.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 33 - maľovanie schodiska a sokeľ - BD ul. Bošácka... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 507,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230078 | 14.4.2023 | Údržbárske práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 690,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230096 | 14.4.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8 584,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230152 | 14.4.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230153 | 14.4.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 230,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230095 | 14.4.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 888,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230101 | 14.4.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 492,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230102 | 14.4.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 665,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230363 | 14.4.2023 | Vyúčtovanie za nebytový priestor rok 2022 - Palkovičova 2069/4 - zasadačka MsZ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 502,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230364 | 14.4.2023 | Vyúčtovanie za nebytový priestor rok 2022 - Palkoviča 2069/4 - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10 255,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230023 | 14.4.2023 | Odmena komisionára - 3/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230024 | 14.4.2023 | Odmena komisionára - 3/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 101,60 EUR |