Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2781827232 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160025 | 15.3.2016 | Dodávka IKT pre Mesto Nové Mesto nad Váhom - softvér, virtualizácia, diskové pole, switch | JKC, s. r. o. | 44310595 | 29 496,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2781827256 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby - 1/2016 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 191,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000902355 | 15.3.2016 | Spracovanie PPP 1/2016 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160013 | 15.3.2016 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 69,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160101 | 15.3.2016 | Prepracovanie realizačného projektu stavby pre objekt SO 14 - bývalé vojenské sklady pre TSM | ArchPoint s.r.o. | 47540711 | 3 950,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8781913982 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041600366 | 15.3.2016 | Zbierka zákonov SR - vyúčtovanie r. 2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 104,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 15.3.2016 | Zákonné poistenie na rok 2016 - PEUGEOT BOXER - ZpS | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 137,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 247,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216027196 | 15.3.2016 | Vodné, stočné, zrážky - 1/2016 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 93,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800154 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800155 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16013 | 15.3.2016 | Zastavenie EX420/08 - P. Čačík | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 48,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16012 | 15.3.2016 | Zastavenie EX26/08 - M. Prokop | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 23,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160083 | 15.3.2016 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 21,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 192016 | 15.3.2016 | Opatrovateľská služba - 1/2016 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10 163,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202016 | 15.3.2016 | Upratovacie služby 1/2016 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 447,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5916006166 | 15.3.2016 | Ochrana osobných údajov - audit z pohľadu kontrolnej činnosti -školenie Ing. Lišková | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1119231613 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,20 EUR |