Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300160133 | 21.3.2016 | Doprava autom - voľby do NR SR 2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 60,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160132 | 21.3.2016 | Doprava autom - voľby do NR SR 2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 46,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800247 | 21.3.2016 | Benzín 3/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54600185 | 21.3.2016 | Zverejnenie inzerátu - Tenisové kurty | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 22,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000096016 | 21.3.2016 | zverejnenie inzeratu - tenisove kurty | Ministerstvo spravodlivosti SR | 166073 | 20,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016036 | 18.3.2016 | Sada údržby do tlačiarne HP - zapekacia pec, a sada gúm | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 290,93 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 20165775_Z | 18.3.2016 | Dodanie obojživelného stroja na čistenie vodnej plochy | OLIVEX, spol. s r.o. | 31103065 | 117 956,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016035 | 17.3.2016 | Pračka Whirlpool FSCR 80411, množstvo prádla 8 kg, A+++ | Miroslav Bušo- MOPOS | 11978147 | 898,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 3/2016/OV | 17.3.2016 | Rekonštrukcia chodníkov na ul od Čulenovej po svetelnú križovatku a ul. Odborárska Nové... | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 25 511,82 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016034 | 16.3.2016 | strava na voľby do NR SR 2016 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 1 204,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 2/2016-OV | 16.3.2016 | Rekonštrukcia chodníkov na ul. Škultétyho Nové Mesto nad Váhom | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 30 571,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16220192 | 15.3.2016 | Vyúčtovanie plynu r. 2015 - MsÚ 1 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -639,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16220193 | 15.3.2016 | Vyúčtovanie plynu r. 2015 - MsÚ 2 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -990,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16220181 | 15.3.2016 | Vyúčtovanie plynu r. 2015 - KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -168,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16063 | 15.3.2016 | Obedy 1/2016 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 132,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12016 | 15.3.2016 | Náklady na zdravotné posudky | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 36,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216001608 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 71,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800127 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800128 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1042016 | 15.3.2016 | Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 20 000,00 EUR |