Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2015006227 | 18.12.2015 | Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 09-10/2015 - MsÚ 1 | ELGAS, sro | 36314242 | 169,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015006047 | 18.12.2015 | Vyúčtovanie elektriky 10/2015 - Ul. Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 0,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015109_ | 18.12.2015 | Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska, Považská, Jesenského | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 3 077,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111151089 | 18.12.2015 | Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014, 2015 - 10/2015 | Doprastav Asfalt, a.s. | 46120602 | 24 183,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151101 | 18.12.2015 | Pôdorysová štúdia SO14, pôdorys 1.NP a 2.NP starý a nový stav - budova bývalých voj.... | ArchPoint s.r.o. | 47540711 | 275,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6556851393 | 18.12.2015 | Poistenie majetku - zberový dvor | Kooperativa poisťovňa a.s. | 585441 | 9 197,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222015 | 18.12.2015 | Oprava povrchov vozoviek | Tresil s.r.o. | 29218250 | 13 041,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215087374 | 18.12.2015 | Vodné, stočné, zrážky od 9.7. do 6.11.2015 - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 753,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115 | 18.12.2015 | Pohrebné služby - Gábor Jaroslav | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 271,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2660105559 | 18.12.2015 | Právo pre ROPO a once - predplatné r. 2016 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150109 | 18.12.2015 | Vodné, stočné, zrážky 9.7. - 6.11.2015 - MsÚ | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 138,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15589 | 18.12.2015 | Dofakturácia elektriky a vody - nebytové priestory - 3. štvrťrok 2015 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 33,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20522015 | 18.12.2015 | Parlamentný kuriér 2016 - ročné predplatné | SLOVENSKÁ NÁRODNá REKLAMNÁ A PROPAGAČNÁ AGENTÚRA s.r.o. | 31440517 | 39,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201604194 | 18.12.2015 | SME týždenník - ročné predplatné 2016 - MsÚ | Petit Press a.s. | 35790253 | 195,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059040218 | 18.12.2015 | Stravné lístky 12/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4 903,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201604786 | 18.12.2015 | MY Trenčianske r. 2016 - predplatné - MsÚ | Petit Press a.s. | 35790253 | 25,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201604642 | 18.12.2015 | MY Trenčianske r. 2016 - predplatné - KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 25,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801340 | 18.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 164,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801341 | 18.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 39,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060040265 | 18.12.2015 | telefon SUS | Ministerstvo vnútra SR | ? | 32,80 EUR |