Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 318715123 | 18.12.2015 | Elektrická energia - 12/2015 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ2, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 569,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37733611 | 18.12.2015 | Obecné noviny r. 2016 - MsÚ | Inprost s.r.o. | 31363091 | 202,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0032015 | 18.12.2015 | Obec Brunovce | 311448 | 54,51 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 0312015 | 18.12.2015 | náklady SUS | Obec Brunovce | 311448 | 103,51 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0582015 | 18.12.2015 | služby SUS | Obec Brunovce | 311448 | 52,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1332015 | 18.12.2015 | Vstavaná skryňa 5 dverová - ZpS | Radoský Peter | 40749827 | 1 327,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015120005 | 18.12.2015 | Súpisné a orientačné čísla | SMALT K.A.M. - Smaltovna | 22706461 | 132,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115040 | 18.12.2015 | Demontáž a montáž chodníka - pravá strana - Turecká ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 11 985,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015223 | 18.12.2015 | Servis a materiál kopírovacieho stroja - TOSHYBA | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 875,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 151120026 | 18.12.2015 | Nástenná sklopná sedačka s nožkami | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 475,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1521023 | 18.12.2015 | Technológia na úpravu vody - ZpS | LIBARO s.r.o. | 48006033 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212015 | 18.12.2015 | Vykonanie odbornej prehliadky a odb. skúšky elektroinštalácie - Športová hala | Dušan Jakube - elektromont | 34551158 | 630,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201603962 | 18.12.2015 | SME týždenník r. 2016 - predplatné - MsÚ, KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 292,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015038 | 18.12.2015 | Elektronická komunikačná služba - 12/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015037 | 18.12.2015 | Prenájom optickej siete - 12/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.12.2015 | Telekomunikačné služby - 12/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200151390 | 18.12.2015 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318815121 | 18.12.2015 | Elektrická energia 12/2015 - MsÚ 1, Ul. Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 209,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109 | 18.12.2015 | Plyn 12/2015 - MsÚ, KD, ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 240,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150057 | 18.12.2015 | Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat počas NMJ 2015 | TROFANS - Daniel Pavlovič | 33486000 | 16,40 EUR |