Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8765745970 | 6.10.2014 | Telekomunikačné služby 8/2014 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,81 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140079 | 6.10.2014 | Kniha "Nové Mesto nad Váhom vo fotografii" 5ks x 6€ = 30€\Monografia mesta Nové Mesto... | Viera Mitanová - VM KNIHY | 46831525 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140067 | 6.10.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Strojstav CM s.r.o. | 44907401 | 600,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140082 | 6.10.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20142200 | 6.10.2014 | Občerstvenie - športový deň | Perla - Zelená voda s.r.o. | 34105140 | 1 572,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049028577 | 6.10.2014 | Stravné lístky - NMJ 2014 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 915,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 400914 | 6.10.2014 | Záloha - verejné obstarávanie na obstaranie elektrickej energie | TENDER&Development, s.r.o. | 44721307 | 1 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 300914 | 6.10.2014 | Záloha - zabezpečenie činnosti spojené s verejným obstarávaním na obstaranie plynu | TENDER&Development, s.r.o. | 44721307 | 1 000,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140085 | 6.10.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | TC CONTACT s.r.o. | 31409997 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62014 | 6.10.2014 | Ihrisko z umelej trávy Klčové | Sporter-Bc. Martin Černák | 37517350 | 20 995,32 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140074 | 6.10.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 1 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140486 | 6.10.2014 | Oprava radiátora - MsU | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 52,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000777848 | 6.10.2014 | Poštové služby - 8/2014 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 874,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110 | 6.10.2014 | Odborno konzultačný seminár - DzN 2015 | FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení | 35445246 | 56,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15102014 | 6.10.2014 | Školenie - Personálny špeciál | PragmasSys plus s.r.o. | 47632470 | 45,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140480 | 6.10.2014 | Vodárenské práce - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 88,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1582014 | 6.10.2014 | Upratovacie služby 8/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 493,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141113 | 6.10.2014 | Školenie - Zákonník práce 2014/2015 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141001 | 6.10.2014 | Školenie - Daňové a odvodové tipy 2014 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 6.10.2014 | Telekomunikačné služby 8/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 288,00 EUR |