Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1057783771 | 3.9.2013 | Telekomunikačné služby 7/2013 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 31,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13211 | 3.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 32,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132012 | 3.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 72,71 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130030 | 3.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | CNC Profihala,s.r.o. | 36322555 | 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013011 | 3.9.2013 | Vypracovanie Realizačného projektu úpravy divadelnej sály MsKS | archFabian, s.r.o. | 46874607 | 1 730,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013038 | 3.9.2013 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov a sociálnych sl. | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 13 678,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130100593 | 3.9.2013 | Služby spojené s GPS 4-7/2013 - MsP | SAFE systems SK s.r.o. | 36247936 | 108,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1692013 | 3.9.2013 | upratovacie služby 7/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 564,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13113 | 3.9.2013 | zameranie objektu a statické posúdenie - " Rekonštrukcia budovy na byty" | PIO Keramoprojekt a.s. | 36308862 | 2 700,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.9.2013 | Telekomunikačné služby 7/2013 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 315,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130407 | 3.9.2013 | Prečistenie odpadu - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 26,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130447 | 3.9.2013 | vodárenské práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 3.9.2013 | Leto s hudbou 2013 | Dychová hudba Bodovanka | 31873936 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112013 | 3.9.2013 | Účinkovanie DH - Leto s hudbou 2013 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92013 | 3.9.2013 | Drevená odpružená podlaha - športová hala | SPORT REAL s.r.o. | 36626015 | 40 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3511999 | 3.9.2013 | trovy exekúcie | JUDr. Mária Krasňanová\Exekútorský úrad | 31118577 | 27,64 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013165 | 30.8.2013 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4 845,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013161 | 27.8.2013 | Vystúpenie spev.zboru Cantabile - oslavy 69.výročia SNP | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013162 | 27.8.2013 | ozvučenie kladenia vencov - 69.výročie SNP | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 57,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013160 | 26.8.2013 | vytýčenie sietí na ul.Dubčekovej | Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS | 11976454 | 150,00 EUR |