Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 299052013 | 17.9.2013 | Bežné výdavky | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 299082013 | 17.9.2013 | futbal mládež - 8/2013 | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 1 890,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2131124851 | 17.9.2013 | autorská odmena - Leto s hudbou 2013 | SOZA | 178454 | 326,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3547130822 | 17.9.2013 | Školské potreby | DAFFER s.r.o. | 36320439 | 410,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013003 | 17.9.2013 | Vystúpenie - 69. výročie SNP | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800763 | 17.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 188,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800762 | 17.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 300692013 | 17.9.2013 | Bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 115 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 300712013 | 17.9.2013 | kapitálové výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 15 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039025720 | 17.9.2013 | stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4 852,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 613253 | 17.9.2013 | Oprava miestnych komunikácií - Ul. Slnečná, Športová, Dr. Markoviča | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. | 31602363 | 32 230,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 301662013 | 17.9.2013 | príspevok pre AFC - energie | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 885,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139033094 | 17.9.2013 | Toaletná kabína - Leto s hudbou 2013 | TOI TOI DIXI s.r.o. | 36383074 | 153,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13342 | 17.9.2013 | Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok 2013 | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 80,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 252013 | 17.9.2013 | Náter stropu - športová hala | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 6 930,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 262013 | 17.9.2013 | Malovka stien a oceľovej konštrukcie - športová hala | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 2 641,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 272013 | 17.9.2013 | maliarske práce - športová hala | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 864,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130038 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | FEMILEX, s.r.o. \Lekáreň "Novomestská" | 36340545 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130039 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | FEMILEX PLUS, s.r.o.\Lekáreň "Novomestská 2" | 36665444 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130040 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 200,00 EUR |