Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 299052013 17.9.2013 Bežné výdavky Mestské kultúrne stredisko 350702  25 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 299082013 17.9.2013 futbal mládež - 8/2013 Atleticko - futbalový klub 34009159  1 890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2131124851 17.9.2013 autorská odmena - Leto s hudbou 2013 SOZA 178454  326,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3547130822 17.9.2013 Školské potreby DAFFER s.r.o. 36320439  410,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013003 17.9.2013 Vystúpenie - 69. výročie SNP Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013800763 17.9.2013 Benzín 8/2013 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  188,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013800762 17.9.2013 Benzín 8/2013 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  55,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 300692013 17.9.2013 Bežné výdavky Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  115 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 300712013 17.9.2013 kapitálové výdavky Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  15 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3039025720 17.9.2013 stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  4 852,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 613253 17.9.2013 Oprava miestnych komunikácií - Ul. Slnečná, Športová, Dr. Markoviča Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. 31602363  32 230,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 301662013 17.9.2013 príspevok pre AFC - energie Atleticko - futbalový klub 34009159  885,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 139033094 17.9.2013 Toaletná kabína - Leto s hudbou 2013 TOI TOI DIXI s.r.o. 36383074  153,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 13342 17.9.2013 Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok 2013 Stredná odborná škola Piešťanská ul. 893111  80,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 252013 17.9.2013 Náter stropu - športová hala Maliarstvo Oprchal Jozef 34552847  6 930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 262013 17.9.2013 Malovka stien a oceľovej konštrukcie - športová hala Maliarstvo Oprchal Jozef 34552847  2 641,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 272013 17.9.2013 maliarske práce - športová hala Maliarstvo Oprchal Jozef 34552847  864,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130038 17.9.2013 V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... FEMILEX, s.r.o. \Lekáreň "Novomestská" 36340545  100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130039 17.9.2013 V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... FEMILEX PLUS, s.r.o.\Lekáreň "Novomestská 2" 36665444  100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130040 17.9.2013 V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová 34001701  200,00 EUR 
Nastavenia cookies