Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1305972 | 18.5.2013 | Odmeny výkonným umelcom - rok 2013 | Slovgram | 17310598 | 33,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130272 | 18.5.2013 | Prefakturácia - prečistenie kanalizácie - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 31,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1304029 | 18.5.2013 | Funkcionalita na označovanie dokladov a vytváranie xml formátu - MIS EIS 4/2013 až 1/2014 | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 23,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 702013 | 18.5.2013 | Znalecký posudok majetku , pozemku | Ing. Igor Ištok -MsÚ | 50,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 62013 | 18.5.2013 | Videozáznam - FAJ | VIDEO-Design | 34488979 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13115 | 18.5.2013 | Benzín 4/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 479,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13311024 | 18.5.2013 | Práce audítora pri kontrole účtovníctva rok 2012 | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 1 800,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10130149 | 18.5.2013 | Odkúpenie zvislých dopravných značiek - ul. Bánska, Železničná | GETOS s.r.o. | 36338354 | 1 783,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013120 | 18.5.2013 | Obedy za 04/2013 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola | 159158 | 215,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1113014 | 18.5.2013 | Odstránenie a likvidácia asfaltov - ul. Ružová | TRIM s.r.o. | 31597076 | 19 950,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.5.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 193,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.5.2013 | Telekominikačné služby - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130574 | 18.5.2013 | Záloha 5/2013 za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12220114 | 18.5.2013 | Elektrická energia 5/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 833,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013002 | 18.5.2013 | Vystúpenie spev. zboru - oslobodenie republiky | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5750027462 | 18.5.2013 | Telekomunikačné služby - MsP linka ISDN | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201306 | 18.5.2013 | Vystúpenie DH Borovienka - Máj, máj, máj zelený | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 18.5.2013 | Geodetické práce, porealizačné zameranie vodovodu - vodovodná prípojka AFC | Rajninec Ladislav, Ing. - GEOPROJEKT | 40817091 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4122013 | 18.5.2013 | Bežné výdavky - plánovanie, odpadové hospodárstvo, prostredie pre život | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 40 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6750027461 | 18.5.2013 | Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 306,73 EUR |