Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12209 17.11.2012 Zámočnícke práce - Mestská knižnica
PEMANEX - Marián Nemšák 36 344 052  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41120030 17.11.2012 Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné za : január až november Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  142,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 412012 17.11.2012 Vytýčenie hranice pozemku a poplatky - oplotenie AFC
Ing. Rastislav Mikláš 43114458  217,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 462012 17.11.2012 Montáž obrubníkov - rekonštrukcia - Železničná a Banská ul.
Betonárka s.r.o. Nadlice 35680601  8 779,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012101023 17.11.2012 Položenie a zhutnenie cementovej stabilizácie - Železničná a Banská ul.
ASFA - KDK s.r.o. 46704507  23 904,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012101024 17.11.2012 Doprava cementovej stabilizácie - Železničná ul.
ASFA - KDK s.r.o. 46704507  2 678,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012101025 17.11.2012 Doprava cementovej stabilizácie - Banská ul.
ASFA - KDK s.r.o. 46704507  2 985,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012053 17.11.2012 Príspevok - TV Pohoda
NTVS spol. s r.o. 36323900  5 260,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012025 17.11.2012 Prenájom optickej siete - MsÚ
O-NET, spol. s r.o. 36336653  1 303,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012026 17.11.2012 Elektronická komunikačná služba - MsÚ
O-NET, spol. s r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000634323 17.11.2012 Poštové služby 10/2012 - MsÚ
Slovenská pošta, a.s. 36631124  622,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 41120028 17.11.2012 Prefakturácia spotreby vody a stočného na ul. Bánska 1118/1 - Zberový dvor - obdobia od... IZOTECH Group, spol. s r.o 36301311  265,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1092012 17.11.2012 Ozvučenie akcie ukončenie 1. sv.vojny - park J.M. Hurbana
Ing. Ľubomír Madro 40270343  57,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012307 17.11.2012 Obedy za 10/2012 - MsÚ, MsP.
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na 00159158  297,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 17.11.2012 Telekomunikačné služby - MsÚ
Orange Slovensko, a.s. 35697270  117,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 12217 17.11.2012 Diár samosprávy 2013 - MsÚ
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI 34006273  46,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 11782012 17.11.2012 Kapitálové výdavky - stožiare, výložníky, rošty, svietidlá.
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  15 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012138 17.11.2012 Výroba, dodávka a montáž - detské ihrisko, Zelená ul.
KUPAS s.r.o. 36318884  7 220,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010041 17.11.2012 Elektrická energia 11/2012 - MsÚ, Útulok
Komunal Energyr, a.s. 43849733  668,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 12434 17.11.2012 Dofakturovanie el. energie a vody - 3. štvrťrok 2012
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me 00893111  21,16 EUR 
Nastavenia cookies