Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4422012 2.11.2012 Náklady za sprac. agendy pre územné plán., stav. poriadik 09/2012 - SÚS
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  995,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10293 2.11.2012 Ubytovanie - MsP
DARA IZOL s.r.o. 35944897  580,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 11062012 2.11.2012 Kapitálové výdavky - podsyp pod KSC, betón - TSM
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  10 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11022 2.11.2012 Dopracovanie projekt. dokumentácie pre stavebné povolenie - Malá okružná
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., 36015351  1 550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072012 2.11.2012 Montáž dverových zábran - Zberový dvor
INADEN - Brokeš Jozef 41376854  112,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 2.11.2012 Zákonník práce z pohľadu NIP - školenie
Jazykový a vzdelávací inštitút JVI 36335843  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 272012 2.11.2012 Ako zvládnuť riadenie školy a škol. zariadenia - školenie
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI 34006273  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11120831 2.11.2012 Regenerácia trávnika na futbalovom ihtisku.
EUROGREEN - SLOVENSKO s.r.o. 36550141  2 682,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120568 2.11.2012 Prefakturácia spotreby vody - Zberový dvor.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  35,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 12080104 2.11.2012 Prevádzkový poriadok - Zberový dvor.
FIREX SLOVAKIA s.r.o. 36325155  636,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120490 2.11.2012 Predfakturácia spotreby studenej vody od 3.5. do 1.6.2012 - zberový dvor.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  229,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 41120005 2.11.2012 Fakturujeme Vám za knihy: Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom Kníhkupectvo Ľudmila Mikušková 32781709  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6556851393 2.11.2012 Dopoistenie majetku EU - Zberový dvor
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585411  1 706,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 6802845280 2.11.2012 Zákonné poistenie áut - Zberový dvor56802
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545  345,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 6805136527 2.11.2012 Havárijné poistenie áut - Zberový dvor56802
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545  733,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012163 2.11.2012 Pracovné oblečenie a obuv - Útulok
PRO - NIK s.r.o. 46239308  204,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 201254002 2.11.2012 Dodávka a montáž technológie fontány 09/2012 - park J.M. Hurbana
Lentus agilis, spol. s r.o. 26955016  3 462,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 2.11.2012 Telekomunikačné služby 09/2012 - MsÚ
Slovanet, a.s. 35765143  455,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 12387 2.11.2012 Nájomné za 4. štvrťrok 2012
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me 00893111  865,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120699 2.11.2012 Oprava splachovača - KD
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  16,34 EUR 
Nastavenia cookies