| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
19/2022/MsKS |
14.9.2022 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
Moravians a Vašek Řihák |
74900064 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
19/2022/OV |
17.10.2022 |
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie " Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Zóny... |
archLine s.r.o. |
46874607 |
8 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
19/2023/OV |
16.8.2023 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove prístavby školy na ul. kpt.Nálepku. |
SPIRS s.r.o |
53747259 |
19 926,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190001 |
12.4.2019 |
Predsezónna úprava trávnika - AFC Považan |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900020 |
12.3.2019 |
Občerstvenie a kvetinová výzdoba - Charitatívny ples 2019 |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
6 243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900028 |
18.3.2019 |
Vypracovanie priestorovej vizualizácie - Sobášna sieň |
Bušo Miroslav - MOPOS |
11978147 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190005 |
28.5.2019 |
Ubytovanie účastníkov - FAJ 2019 |
Pavlovčin Peter Ing. - Hotel Javorina |
41328116 |
661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900065 |
28.5.2019 |
Vybavenie sobášnej siene - kuchynské spotrebiče |
Bušo Miroslav - MOPOS |
11978147 |
1 393,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190007 |
13.2.2019 |
Odborná publikácia - J. Sotolář - poslanec MsZ , rokovanie MsZ |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
96,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001 |
14.1.2020 |
Hudobná produkcia - Silvester 2019 |
Blažo Roman Ing. |
48242624 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900152 |
26.7.2019 |
Catering k vystúpeniu - bulharský súbor PIRIN |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
564,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900153 |
15.8.2019 |
Mestský verejný AED defibrilátor |
MEDIC HELPS, spol. s.r.o. |
50977075 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900199 |
20.9.2019 |
Catering 15.8.2019 - otvorenie sýpky a sobášnej siene |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
390,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900252 |
14.1.2020 |
Defibrilátor AED so skrinkou a alermom |
MEDIC HELPS, spol. s.r.o. |
50977075 |
5 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900258 |
20.11.2019 |
Catering - 101. výročie vzniku ČSR |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
508,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190029 |
11.9.2019 |
Kvetináče - átrium Svadobnej siene a sýpky |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19003 |
28.5.2019 |
Sondovanie - budova kuchyne v areáli bývalých vojenských kasární |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190031 |
20.8.2019 |
Konferencia Stavebné úrady 2019 - školenie - Stančíková, Ing. Ištok, Ing. Petkanič, Ing.... |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900311 |
14.1.2020 |
Catering - MsR |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900319 |
20.11.2019 |
Návrh optickej siete mesta |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
12 000,00 EUR |