Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9737179456 | 27.4.2012 | telekomunikačné služby 3/2012: KD, MsP, MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 228,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5757640749 | 4.2.2014 | telekomunikačné služby - KD, MsP, MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 228,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 14.4.2023 | Telekomunikačné služby 3/2023 - MsÚ, MsP, ZV, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 228,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3743134766 | 2.11.2012 | Telekomunikačné služby 09/2012 - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom | 35763469 | 228,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120490 | 2.11.2012 | Predfakturácia spotreby studenej vody od 3.5. do 1.6.2012 - zberový dvor.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 229,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 237382012 | 3.12.2012 | Príspevok pre VK - energie
|
Volejbalový klub | 34005668 | 229,08 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0962015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Kočovce | 311685 | 229,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5201600052 | 12.5.2016 | Ubytovanie + raňajky pre účastníkov FAJ 2016 | Males s.r.o. | 36624071 | 229,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021175 | 15.7.2021 | Ukončenie komína - zabezpečenie proti holubom v objekte Mestský úrad NM | Komínsystém, s.r.o. | 34099301 | 229,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2101261 | 8.11.2021 | Ukončenie komínového telesa - zabezpečenie proti holubom objekt MsÚ | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34099301 | 229,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182431222 | 16.1.2023 | Čistenie kanalizácie - AFC | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 229,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7101930986 | 13.2.2012 | elektrická energia - kamery | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 229,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3210002406 | 15.3.2012 | EPI Obchodný vestník - ročný prístup | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 229,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5913006907 | 4.4.2013 | EPI Obchodný vestník - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 229,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210579242 | 4.2.2014 | kamery - Hurbanova, P. Matejku | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 229,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5914005040 | 18.3.2014 | EPI Obchodný vestník - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 229,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210642132 | 19.1.2015 | Vyúčovanie el. energie za kamery - Ul. P. Matejku a Hurbanova | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 229,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5915005501 | 7.4.2015 | Obchodný vestník - predplatné r. 2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 229,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7111345905 | 16.2.2016 | Vyúčtovanie elektriky r. 2015 - kamery Ul. P. Matejku a Hurbanova | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 229,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.10.2013 | Telekomunikačné služby 9/2013 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 229,45 EUR |