Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20230150 | 17.7.2023 | Toner do tlačiarne - MsP | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 128,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 181340623 | 17.7.2023 | Čistenie kanalizácie - štadión AFC | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 450,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0462023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2 463,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0472023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 360,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0482023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 388,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0492023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 873,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0242023 | 17.7.2023 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 237,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20002023 | 17.7.2023 | Členský príspevok na rok 2023 - Útulok | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42170460 | 65,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170002363 | 17.7.2023 | Pripojovací príplatok - Prestavba a nadstavba objektu č. 23 na byty na ul. Palkovičova (Etna) | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 1 330,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23160 | 17.7.2023 | Tlačiareň na nalepovacie štítky | Barco Slovakia s.r.o. | 35770767 | 533,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2306104 | 17.7.2023 | Tvorbu Monitorovacej správy progr. RM a súvisiace customizačné práce | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 1 920,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2306102 | 17.7.2023 | Školenie modulu Dochádzka a Customizačné práce | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023036 | 17.7.2023 | Demontáž vzduchotechnického potrubia - Spoločenský dom | STAVin s.r.o. | 36331562 | 1 154,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023035 | 17.7.2023 | Stavebné práce na Havarijnom stave strešnej konštrukcie - Spoločenský dom | STAVin s.r.o. | 36331562 | 150 902,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800656 | 17.7.2023 | Benzín a umývací program 6/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800655 | 17.7.2023 | Benzín 6/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 155,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23200 | 17.7.2023 | Zabezpečenie cateringu - Dni mesta 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 640,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230195 | 17.7.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 379,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230292 | 17.7.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 928,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230291 | 17.7.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 308,56 EUR |