Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300190485 | 11.12.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 770,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190488 | 11.12.2019 | Výroba kľúčov - bytový dom Weisseho 332 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 34,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200191303 | 20.12.2019 | Záloha za vosné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2019 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019353 | 20.12.2019 | Výkon správy - 12/2019 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 21,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019354 | 20.12.2019 | Fond opráv - 12/2019 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 76,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190499 | 14.1.2020 | Vodárenské práce - byt na Nám. slobosy 22/24 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190506 | 14.1.2020 | Elektrikárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 108,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190514 | 14.1.2020 | Elektrikárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 36,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190540 | 14.1.2020 | Prefktúrácia alikvotnej časti opravy vnútornej kanalizácie a vody - havarijný stav -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13 668,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190541 | 14.1.2020 | Prefakturácia alikvotnej časti výmeny kanalizačných prípojok - havarijný stav - Odborárska... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 157,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190524 | 14.1.2020 | Prefakturácia z Podnikateľského zámeru na r.2019 - výmena sprchových vaničiek - Odborárska... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7 800,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190545 | 14.1.2020 | Rozvoz posypového materiálu do ZOS - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190383 | 14.1.2020 | Prefakturácia rekonštrukcie plynovodu - bytový dom Nám. Slobody 19/21 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10 616,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100190118 | 14.1.2020 | Odmena komisionára - 12/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 403,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100190119 | 14.1.2020 | Odmena komisionára - 12/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 688,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110190258 | 14.1.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110190259 | 14.1.2020 | Fond prevádzky, údrby a opráv - nebyty - 12/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 776,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190515 | 14.1.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6 679,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190516 | 14.1.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 437,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190549 | 14.1.2020 | Kontrola prečerpávacej stavnice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 45,60 EUR |