Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300190518 | 14.1.2020 | Náklady na opravu a údržbu - bytové domy za 11/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 900,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190517 | 14.1.2020 | Náklady na opravu a údržbu - bytové domy za 11/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 241,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200200027 | 24.1.2020 | Záloha vody, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 1/2020 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190587 | 13.2.2020 | Prefakturácia opravy vnútornej kanalizácie a vody (havarijný stav) - byt. dom č. 1367/1,... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7 823,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190588 | 13.2.2020 | Prefakturácia výmeny sprchových vaničiek (doúčtovanie) - byt. dom č. 1367/1 , Odborárska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7 752,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190600 | 13.2.2020 | Rozvoz betlehemského svetla | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 65,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190556 | 13.2.2020 | Zámočnícke práce - dvere do pivnice MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 40,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 13.2.2020 | Výkon správy a záloha za služby - 1/2020 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 13.2.2020 | Fond opráv za byty vo vlastníctve - 1/2020 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190605 | 13.2.2020 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190607 | 13.2.2020 | Oprava plávajúcej podlahy - p. Hladký, Južná 5 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 396,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190608 | 13.2.2020 | Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2198/41 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 306,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190609 | 13.2.2020 | Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2193/36 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 616,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190610 | 13.2.2020 | Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2196/39 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 399,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190611 | 13.2.2020 | Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 84,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190613 | 13.2.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 593,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190615 | 13.2.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 706,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200002 | 13.2.2020 | Odmena komisionára - 1/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200067 | 13.2.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vladtníctve mesta - 1/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200068 | 13.2.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vladtníctve mesta - 1/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 911,72 EUR |