Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300230183 | 15.5.2023 | Prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska 2199 - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060101315 | 14.3.2022 | telefon | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 13,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012250 | 2.10.2012 | Obedy za 08/2012
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 13,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150458 | 7.9.2015 | Čistenie kanalizácie - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7310220009 | 16.5.2022 | Prefakturácia spotreby el. energie za rok 2021 na činnosť kamerového systému - BD Ul.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041602800 | 20.3.2017 | Finančný spravodajca r.2016 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 13,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240100 | 3.5.2024 | Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018800595 | 14.6.2018 | Umytie služobného auta - TOYOTA | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 13,75 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1002021 | 10.2.2022 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Modrová | 311782 | 13,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 822022 | 17.10.2022 | Náklady na zdravotné posudky - 06-08/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 13,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1162022 | 16.12.2022 | Náklady na zdravotné posudky - 09-10/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 13,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89923239 | 13.2.2012 | metodické pomôcky pre pracovné úrazy - BOZP | Poradca s.r.o. | 36371271 | 13,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140572 | 17.11.2014 | Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - práca plošiny pri výmene čerpadla | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13,96 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1092015 | 16.2.2016 | náklady SUS za 4.Q2015 | Obec Stará Lehota | 311995 | 13,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140151 | 6.5.2014 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 14,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150072 | 10.3.2015 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 14,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 762015 | 9.11.2015 | Elektronická príručka a CD - Poznávanie drevín | Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 14,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150782 | 16.2.2016 | Elektrikárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 14,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180103 | 14.12.2018 | Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat počas NMJ 2018 | TROFANS - Daniel Pavlovič | 33486000 | 14,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300161048 | 13.2.2017 | Vývoz fekálií - Útulok - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 14,11 EUR |